Pagada

Factura

De:

C/. Francos Rodríguez, 64 - 3ºB esc. izq.
28039 MADRID

NIF: B-87121729

Factura número 20230065
Factura de fecha 1 de julio de 2023
Fecha de vencimiento 31 de julio de 2023
Importe Total 544,50 €
Para:
EBRO DUERO DE HOSTELERIA, S.A.

CTRA. MADRID-IRÚN, KM. 318
09200 Miranda de Ebro (Burgos)

NIF: A09048869

Cantidad Servicio Tarifa/PrecioAjusteSubtotal
1 Marketing Digital

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450,00 €0.00%450,00 €
Subtotal 450,00 €
IVA 94,50 €
Importe Total 544,50 €

Transferencia bancaria. Número de cuenta: ES12 0234 0001 0210 0330 8820